
岗位职责:
1.负责公司各部门岗位的内部控制审计,评估制度设计合理性与执行有效性;
2.开展风险管理评估,识别潜在风险点,提出风险防控及改进建议;
3.组织实施专项审计(如舞弊调查、项目效益、离任审计等),独立撰写审计报告;
4.跟踪审计整改计划的执行情况,推动问题闭环,形成审计跟踪报告;
5.完善公司审计体系及制度流程;
6.向集团总裁汇报工作,并执行总裁交代的其他工作。
任职要求:
1、大专及以上学历,工商管理、会计、审计及金融、经济管理等相关专业;
2、3年及以上企业内部审计、会计工作或会计师事务所工作经验,会计师事务所内控咨询或大型企业风控管理经验者尤佳;
3、熟练掌握内控相关理论、政策,熟悉企业管理、风险防范等专业知识和基本理论;
4、具备良好的分析、沟通和协调能力。
安徽省合肥市庐江县秉璋路188号
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